网站首页 个人文档 个人总结 工作总结 述职报告 心得体会 演讲稿 讲话致辞 实用文 教学资源 企业文化 公文写作范文 小论文
  • 内部审计报告新版多篇
    发表于:2023-11-15
    内部审计报告篇一根据审计计划的安排,从20xx年5月1号起至20xx年6月30日止,我们对XXX有限公司(以下简称“XX”)的采购部和财务部就采购业务进行了审计,本次的审计目的:检查XXXX采购部和财务部...
  • 内部审计报告写作技巧精验
    发表于:2018-01-21
    内部审计报告写作技巧精验内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。审计...
  • 内部审计报告【精品多篇】
    发表于:2023-11-15
    目录篇一一、HKXX公司概况二、审计发现问题汇报一)、财务方面存在的问题二)、物流程序方面存在的问题三、对XX现有财务人员的评价四、整改措施五、整改建议六、办事处调查需要反映的问...
  • 新版年度内部审计工作总结
    发表于:2022-10-16
    最新年度内部审计工作总结范文1我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,...
  • 内部审计自查报告多篇
    发表于:2023-11-11
    【第1篇】内部审计自查报告范文供电公司审计部:天祝县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被武威供电公司(原武威地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11...
  • 企业内部审计报告【多篇】
    发表于:2023-11-24
    企业内部审计报告企业内部审计报告篇一内部审计是在组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。有效...
  • 企业内部审计报告(精彩多篇)
    发表于:2024-03-08
    企业内部审计报告篇一特种电磁线股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了特种电磁线股份有限公司(以下简称"精达股份")20xx...
  • 内部审计工作总结新版多篇
    发表于:2018-09-30
    内部审计工作总结新版多篇为本站会员“瑾德强”投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。工作总结,以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。就其内容而言,工作总结就是把一个时间段...
  • 行政事业单位内部审计报告(新版多篇)
    发表于:2023-11-15
    内部审计报告篇一供电公司审计部:县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多...
  • 单位内部审计报告多篇
    发表于:2023-11-12
    【第1篇】单位内部审计报告范文单位内部审计报告范文审计时间:xx年4月14日-xx年4月16日审计重点:账务处理的规范性、经济业务的真实性审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的账务审计,首...
  • 企业内部审计报告多篇
    发表于:2023-12-12
    【第1篇】电力内部审计在施工企业工程管理控制的作用调研报告面对强烈竞争的市场经济,实施公司治理及内部控制已经成为企业进入资本市场的门槛,但是显然规章制度的建立并不代表企业已经...
  • 内部审计通知书【新版多篇】
    发表于:2024-01-31
    内部审计通知书篇一附件:内部审计通知书内部审计通知书内审[]字签发:______部/项目部:根据公司总经理批准,公司审计监察部将于近期派员内对你部门进行内部审计工作,请在接到审计监察部通知...
  • 新版内部审计工作总结多篇
    发表于:2022-06-09
    最新内部审计工作总结精选120_年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的...
  • 单位内部审计报告精品多篇
    发表于:2023-11-15
    单位内部审计报告篇一审计时间:__年4月14日-__年4月16日审计重点:账务处理的规范性、经济业务的真实性审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的账务审计,首先对公司的整体框架和业务性质...
  • 内部审计调查论文(新版多篇)
    发表于:2023-12-13
    发达国家农村合作金融内部审计状况及特征篇一1、发达国家农村合作金融内部审计状况首先,美国的农村合作金融内部审计主要是由联邦政府出资赞助,然后由联邦银行、合作银行和引用合作社三...
  • 企业内部审计报告 企业内部审计报告新版多篇
    发表于:2023-11-24
    单位内部审计报告篇一2021年以来,在公司领导的关怀和指导下,我与审计部近两任经理一道,带领审计部的全体同仁按照审计计划,积极主动地开展内部审计工作。组织(参与)__年后续审计、专项审计和...
  • 年度内部审计工作计划新版多篇
    发表于:2023-11-25
    年度内部审计工作计划篇1一、指导思想牢固树立"以审计促进公司治理"的审计理念,坚持"服务大局、围绕中心、突出重点"的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安...
  • 内部审计报告写作技巧经验
    发表于:2018-05-03
    內部審計報告寫作技巧經驗內部審計報告是指內部審計人員,根據審計計畫對被審計單位實施必要的審計程式後,就被審計單位經營活動和內部控制的適當性、合法性和有效性出具的書面檔。審計報...
  • 审计报告(新版多篇)
    发表于:2023-11-27
    公司年度审计报告篇一工程咨询有限公司受塑料防腐设备有限公司的委托,根据国家有关工程造价咨询的政策法规规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,对辽宁恒际建筑工程集团有限公司承建的...
  • 公司内部审计报告多篇
    发表于:2023-12-10
    【第1篇】公司内部审计报告公司内部审计报告范文企业内部审计报告审计时间:20xx年4月14日-20xx年4月16日审计重点:账务处理的规范性、经济业务的真实性审计结果:通过这几天对集团公司下属...
  • 内部审计述职报告多篇
    发表于:2023-12-13
    内部审计述职报告篇1各位领导:诚挚的欢迎市组织部、纪委和市审计局审计组等各位领导和同志到胡集镇对我和宋兴宇同志进行任期内的经济责任审计。根据审计工作要求,我将xx年5月以来在胡集...
  • 集团财务中心内部审计报告
    发表于:2020-02-19
    集团财务中心内部审计报告我们受投资集团委托,集团财务中心于2020年4月20日成立内审工作小组,对公司2017年——2019年三年经营成果、2020年4月31日财务状况及内部控制制度建立及执行情况...
  • 审计工作总结:内部审计年度总结报告(多篇)
    发表于:2023-09-17
    【第1篇】审计工作总结:内部审计年度总结报告我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、...
  • 内部审计工作工作报告多篇
    发表于:2023-09-19
    【第1篇】参加全省基层内部审计协会工作培训班学习报告为进一步推动基层内部审计工作,4月15日至17日,我们一行6人到浙江省参加了全省基层内部审计协会工作培训班。培训班上,浙江省、绍兴...
  • 内部审计工作报告精品多篇
    发表于:2023-11-24
    审计人员工作总结篇一x年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心,以“三个代表”重要思想为指导,积极落实科学发展观,在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上,...